送心意

朱小慧老师

职称注册会计师,初级会计师

2023-01-11 20:59

您好  你想问的是所得税暂时性差异吗

宋世英 追问

2023-01-11 21:44

老师你好 是的

朱小慧老师 解答

2023-01-11 21:56

如果是应纳税暂时性差异
借:所得税费用
贷:递延所得税负债
如果是可抵扣暂时性差异
借:递延所得税资产
贷:所得税费用

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同学你好,是的,是不包括的
2022-01-12 16:35:21
这个可以计入营业外收入的
2022-03-02 15:43:38
你好。比如你原来计入管理费用,现在就红冲管理费用就行。
2023-04-06 10:22:28
你好,计入财务费用就好
2024-09-24 18:38:31
你好,对方优惠2千,优惠金额是:贷营业外收入
2024-04-24 11:18:16
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