来之前上个会计已经和分店员工结清账了,也就是把他们送来公司的收入和报销费用扣除后都还欠钱,然后就没跟她报销费用,因为相互抵了还有欠款,所以想问这个费用报销单怎么做分录啊
简单就好。
于2017-07-21 17:52 发布 587次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

借:销售费用
贷:其他应收款——XX员工
抵减他的欠款处理
2017-07-21 17:54:09

一、借支时,计入其他应收款,报销时计入福利费,冲减其他应收款
2020-03-27 11:11:10

你好,这个收到什么业务的。
2023-07-25 09:20:33

一、借:其他应收款——XX股东
贷:银行存款
二、分红政策确定时
借:利润分配——未分配利润
贷:应付股利
三、付款时
借:应付股利
贷:银行存款
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——XX股东
扣回提前发放的分红的数据
2019-08-29 16:44:08

你好 按你收到的报销单来入账 借方费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行
2019-02-14 09:52:57
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