200的其他权益变动不是应该是资本公积吗,解析里为 问
下午好亲!我看下哈 答
老师好!公司股权0元转让,税务局要求进行资产评估。 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好,老师,麻烦问下会展服务-境外人员费可以开免税 问
你得解释下什么叫境外人员费?具体是做了什么事 答
主动在本年度补交以前年度漏计、少交印花税,要交 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专 问
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专票可以抵扣进项。 答

筹建期预付的房租租金。1,付款时,借:预付账款-房租金66000元,贷:银行存款66000元,2、借:管理费用11000元,贷:预付账款-租金11000,做的分录对吗?
答: 你好,如果是一个月的租金,可以这样处理
公司筹建期,预缴物业费9240元。分录,支付时,借:预付账款-物业费 9240 贷:银行存款9240;分摊时,借:管理费用 1540 贷:预付账款-物业费1540,正确吗?
答: 你好,预付物业费有取得发票吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!筹建期银行存款利息,是冲管理费用-开办费吗?
答: 嗯,是的,是这么做的。
筹建期的费用,借:管理费用-开办费,贷:银行存款。如果是差旅费,招待费,需不需要在管理费用-开办费下在设明细科目,如管理费用-开办费-差旅费呢?
你好 老师 之前公司筹建期购买办公桌椅的时候 账务处理是 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 这个月公司清算要销售这些办公桌 要怎么入账呢?
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用


Miss chen 追问
2017-07-21 15:46
邹老师 解答
2017-07-21 15:47
Miss chen 追问
2017-07-21 15:52
邹老师 解答
2017-07-21 15:54