老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

老师 买材料发票没到 我做借:原材料-暂估5 贷:应付账款5领用材料是做 借:主营业务成本5 贷:原材料-暂估5发票来了咋做 借:原材料-暂估 -5 贷:应付账款 -5 借:原材料 5 贷:应付账款 5这样对吗
答: 你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原材料来了已入库,一直没有付款 已没有收到发票。怎么做账呢? 一年没有付对方公司的货款
答: 要暂估原材料入库





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红叶 追问
2017-07-21 14:53
宋生老师 解答
2017-07-21 14:53