送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-19 15:18

你好,可以先去备案 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

香水百合 追问

2017-07-19 15:21

发票日期是5月份的,那我这个月去备案,是不是报7月份增值税报表时就可以把这个填入23行了

邹老师 解答

2017-07-19 15:21

你好,实际减免的时候填写,如果没有应纳税额是无法减免的

香水百合 追问

2017-07-19 15:24

那我可不可以有收入并且有应纳税额时再备案然后做您上面的账务处理,填增值税报表呢

邹老师 解答

2017-07-19 15:24

你好,可以这样操作的

上传图片  
相关问题讨论
购买时候借管理费用贷银行存款 抵减时候借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入补贴收入
2015-10-11 09:15:20
后期每年发生的技术维护费也可以全额抵减增值税的 账务处理没有区别
2019-09-29 16:37:18
您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2019-09-20 13:32:44
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-24 10:22:32
可以参考图片上面的分录进行处理。
2019-01-08 14:57:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...