送心意

家权老师

职称税务师

2023-01-10 11:55

负债类科目不需要转平的

无痕浅墨 追问

2023-01-10 11:59

老师,如果年末,销项20万,进项5万,要怎么结转呢?

家权老师 解答

2023-01-10 12:01

月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,会计处理如下: 借:材料采购 2000 应交税费——应交增值税(进项)2600 贷:应付账款 4600
2022-12-07 19:54:34
借原材料6万,应交税费应交增值税进项税额7800,贷,应付账款
2022-05-07 11:22:31
学员你好,用作生产线的固定资产建造可以抵扣,所以不用转出
2022-04-10 06:44:24
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-29 09:17:53
你好,账务处理是 借:原材料 3500*8 ,应交税费—应交增值税(进项税额)3640,  贷:应付账款 3500*8%2B3640
2021-11-30 19:20:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...