送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2023-01-08 17:00

你好,你看一下你上个季度申报的金额呢?

Cherry 追问

2023-01-08 17:13

图片是9-11月的申报

小小霞老师 解答

2023-01-08 17:22

你看一下你2022年11月申报表数据,有相同的金额

Cherry 追问

2023-01-08 17:25

11月应缴税额164.89元,上月已缴费

Cherry 追问

2023-01-08 17:30

12月冲红一张9月开的销售发票(发票已缴税的)跟这个有没有影响

小小霞老师 解答

2023-01-08 17:32

那你11月的期末未缴纳金额也是175那个

小小霞老师 解答

2023-01-08 17:32

那你11月的期末未缴纳金额也是165那个

Cherry 追问

2023-01-08 17:36

是的11月期末示缴纳金额也是165.18元,这个数有没有误啊

小小霞老师 解答

2023-01-08 18:29

12月冲红一张9月开的销售发票(发票已缴税的),那你这个月开票金额大于这个的话就不影响。个人感觉核对一下11月份数据,没有问题的话,你可以修改

上传图片  
相关问题讨论
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
一般增值税纳税人申报过增值税后,报表可以打印下载。
2022-01-09 13:46:42
不是的,纳税人必须根据本期账务处理的情况,同时填写增值税附表一二三、增值税纳税申报表。此外,纳税人还要填写采用保税、免税、抵扣等特殊征税方法申报的增值税附加税种。
2023-03-20 19:18:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...