B公司挂靠A公司做工程,B公司向A公司缴了管理费,也缴了11%的税并提供增值税专用发票(其中含有进项税额5万元),这个5万元的进项税应该退给B公司吗?

michelle
于2017-07-18 10:49 发布 608次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
请问是什么项目的租赁管理费
2015-12-12 16:00:32
你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
你好!如果你给了11%的税给对方,确实不应该再收你5万元了。
2017-07-18 10:54:27
是的,计入管理费用——福利费和招待费 的增值税专用发票进项税额都不可以抵扣
2020-04-02 14:54:24
你好,没认证借管理费用 应交税费-待认证贷其他应付款
2018-12-05 15:37:14
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