这个月做帐知道这个交电费2000,但下个月才收到发票,需要这个月计提,期初数应付帐款数需要录入2000吗
Cathy
于2017-07-13 09:56 发布 843次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-13 10:03
哦,老师我预提分录:借:管理费用2000贷应付账款2000:我收到发票借:应付账款2000贷银行存款2000,其实是不录期初帐也会平是吧?
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你好!要录入的。如果你是打算录到软件里面。
2017-07-13 09:57:53

您好!先用红字冲减之前的凭证。然后做正确的凭证就可以了。
2016-10-06 10:51:44

收到发票时红冲估的分录 按发票金额入账
2020-01-02 09:46:14

您好,(如果是在应付工资栏后面的扣款栏中)职工伙食费扣款在计提时不处理,发放时要记入其他应付款-食堂。
2016-10-07 17:56:44

之前借应付账款贷银行存款吗?
2020-05-08 15:01:06
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