送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-13 10:03

哦,老师我预提分录:借:管理费用2000贷应付账款2000:我收到发票借:应付账款2000贷银行存款2000,其实是不录期初帐也会平是吧?

Cathy 追问

2017-07-13 10:11

做了第一个分录,要录吗?

Cathy 追问

2017-07-13 10:48

老师软件自动加一起,好像数会重复哦

宋生老师 解答

2017-07-13 09:57

你好!要录入的。如果你是打算录到软件里面。

宋生老师 解答

2017-07-13 10:06

你好!这个要看你怎么操作了。如果你已经做了一个分录,就要录。

宋生老师 解答

2017-07-13 10:13

你好!是的。不然你就不平了。

宋生老师 解答

2017-07-13 10:50

你好!是这样。期间费用本身要结转。你如果是从手工转入电脑的话,期间费用是不填的。只填资产负债表数据

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相关问题讨论
你好!要录入的。如果你是打算录到软件里面。
2017-07-13 09:57:53
您好!先用红字冲减之前的凭证。然后做正确的凭证就可以了。
2016-10-06 10:51:44
收到发票时红冲估的分录 按发票金额入账
2020-01-02 09:46:14
您好,(如果是在应付工资栏后面的扣款栏中)职工伙食费扣款在计提时不处理,发放时要记入其他应付款-食堂。
2016-10-07 17:56:44
之前借应付账款贷银行存款吗?
2020-05-08 15:01:06
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