老师,您好!请教您一个关于企业所得年度申报纳税调整报表的填报。比如我账载业务招待费金额为9733元,我们的收入金额为-10894217.03元,那么税收金额应该怎么填写,还有填增金额和调减金额是否也需要调整?
苹果宝马
于2022-12-14 21:54 发布 343次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-14 21:57
金额填写零就可以的,调增金额填写9733。
相关问题讨论

你好,同学。
是的,税收金额是实际的60%和营业收入千分之5,两个 标准
2020-05-11 14:45:40

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
2019-04-10 09:57:50

纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03

你好,业务招待费按60%税前扣除,最好不超过当年营业收入的5‰
2019-10-04 12:21:34

你好,你打开那个纳税调整项目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上账面金额,然后算出来的那个数是税收金额,调增金额那里会自动出数的。
2022-05-23 15:02:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
郭老师 解答
2022-12-14 21:58