送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-09 15:26

你好,红冲之前的暂估,然后再做发票的就可以了。你的主营业务成本余额是一个负数。

小谢 追问

2022-12-09 15:29

你的主营业务成本余额是一个负数。不理解什么意思呢

郭老师 解答

2022-12-09 15:32

借主营业务成本贷库存商品200,借库存商品贷主营业务成本300的意思,暂估的没有给你写,红冲暂估的也没有写
这两个差额不就是贷方余额100嘛,你多暂估了100。

小谢 追问

2022-12-09 15:45

哦哦老师 那我怎么处理呢 谢谢

郭老师 解答

2022-12-09 15:49

按照上面的红冲之前的暂估,然后再红冲暂估结转的成本,然后再做发票的,在做结转发票的有差额没有关系啊,你之前多抵扣了,现在就少抵扣。

小谢 追问

2022-12-09 15:52

这几个月没有开发票我可以把多结转的成本冲回来吗

郭老师 解答

2022-12-09 15:52

可以的,可以这么做的。

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