情况:我公司是专卖虚拟卡的,为实体商家服务(中医馆, 问
在假设积分无实质商品兑换成本(变动成本为 0),且每张卡销售按 5000 元确认收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈亏平衡点为每月需销售 23 张卡(115000÷5000=23) 答
老师:个人借款给公司能开资金利息的发票吗姐?企业 问
您好,可以的,去税务局代开就可以,企业间的借款也可以开 答
老师,这个月取得的固定资产,要下月才能折旧入成本 问
是的,就是那样子的哈 答
老师好 新开的酒店 前期购买的床 电视剧 床单 被 问
大件的电器,家具计入固定资产,床单 被套计入周转物资-低值易耗品 答
冲红以前年度的发票,怎么做账 问
你好,这个要看具体是什么业务的发票。要看之前发票如何做的账 答

老师,小规模税控盘费用抵减增值税分录这样对吗?借:管理费用 贷:现金 减免时,借:应交税金-减免税款 贷:管理费用 抵减时,借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-减免税款
答: 小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
你好,宋老师,我的金税盘280维护费享受减免,做分录,借:应交税金-应交增值税(减免税款)贷:管理费用-办公费280;同时借:应交税金-未交增值税,贷:应交税金-应交增值税(减免税款)这样做对吗?
答: 你好! 对的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买的金税盘已记入借方应交税费-减免税,月末需要结转吗?结转分录怎么做
答: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减税税费 结转增值税时需要同时结平 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 二、
好像买金税盘的减免税是去年买的,当时做了分录,应交税费一直是负数,这个季度才满9万,现在填进减免税项可以吗,还是说买金税盘的时候就要做
金税盘费用抵减增值税。分录。借:应交税费-应交增值税-减免税款。480。贷。管理费用-办公费。老师。小规模购买金税盘也要做这个分录吗?
老师,购买金税盘的分录是借 管理费用-办公费贷 现金月末结转金税盘减免税借 应交税费-应交增值税(减免税)贷 管理费用-办公费这样对吗

