送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-10 13:33

你好!计入业务招待费是最合理的了。

罗达 追问

2017-07-10 13:39

那样的话年度所得税肯定会调整的 
摘要上写明因为外部人员来公司总部培训所产生的住宿费记入培训费不知道合理不合理

宋生老师 解答

2017-07-10 13:42

你好!可以是可以的,只是如果是这样,一般需要提供培训相关的证明。

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根据情况计入管理费用或者销售费用-招待费,因为汇算清缴有扣除标准的, 业务招待费按实际发生额的60%但是不超过销售收入的5‰扣除。 学初级就应该会有这些扣除标准的了,你可以百度一下税前扣除标准
2018-07-04 16:17:45
包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
你好,业务招待费的税收金额是营业收入的千分之五和发生额的60%双线从低,和是否亏损无关系。
2020-05-18 10:44:30
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