送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-12-07 09:50

你好
你这个是不用上缴,而且未来是要用到项目里面的,那么你这个资产负债表的其他应付款里面

何 先生。 追问

2022-12-07 09:56

怎么放呢,分录怎么做呢?老师

王超老师 解答

2022-12-07 10:04

借:银行存款
贷:其他应付款
后面你们用到项目的时候
借:其他应付款
贷:银行存款

何 先生。 追问

2022-12-07 10:27

用于扩建,会形成固定资产的,能用其他应付款?

王超老师 解答

2022-12-07 10:30

但是你这个是之前的补偿款啊,不是说给你们建房子用的

何 先生。 追问

2022-12-07 10:50

那我固定资产,怎么入账?

王超老师 解答

2022-12-07 10:53

你固定资产是不用考虑这个补偿款的

何 先生。 追问

2022-12-07 11:10

借:固定资产
贷:什么???我怎么觉得老师你好搞笑啊

王超老师 解答

2022-12-07 11:20

贷方你要用银行存款的

何 先生。 追问

2022-12-07 11:35

然后其他应付款,怎么冲平?

王超老师 解答

2022-12-07 11:36

你的其他应付款是
借:其他应付款
贷:银行存款

何 先生。 追问

2022-12-07 11:43

我这个其他应付款付什么款呢?我付的不是购置固定资产的钱吗?老师,你要是不懂直接说,好吗,绕来绕去的误人子弟。

王超老师 解答

2022-12-07 11:45

你看一下我之前的回复,我一直在说你这个是之前的补偿款啊,不是说给你们建房子用的
你这个不是进入固定资产的成本啊
你收到补偿款的时候

借:银行存款
贷:其他应付款
后面你们用到项目的时候
借:其他应付款
贷:银行存款

何 先生。 追问

2022-12-07 16:18

那我盖起房子,不需要入账?

王超老师 解答

2022-12-07 16:20

需要的,你这个贷方是银行存款或应付职工薪酬等科目的

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