老师,我们家是一般纳税人我想咨询您几个问题: 1)因为我们11月没有销项开票,但是本月有收到进项专票报销:如果我本月不认证抵扣,那我账目处理是不是可以:借:管理费用 应交税费--应交增值税(待认证进项税) 贷:其他应付款--XX (因为怕长时间存放忘记抵扣); 2)本月收到一张地址使用费期限是(2022年11月--2023年11月)款项已支付,我做账时是否可以写:借:管理费用——地址使用费 贷:银行存款 (因为费用有预付23年的所以想问一下这个在汇算清缴时需要做调增处理吗?)还是说需要做:借:管理费用——11月地址使用费 预付账款--地址使用费 贷:银行存款
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于2022-12-01 13:38 发布 445次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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