这个免抵退税额是申报的出口退税系统里汇总表录入里数值的截图,这是增值税申报表截图 这个增值税这边免抵退税额是不是应该填写上前面截图里那个数值1658.39,对吗?

遇见
于2017-07-07 14:25 发布 1448次浏览



- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10
你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
你好!出口软件申报出口没有疑点之后,你就可以申报增值税了,提现在增值税申报表上,就是你由于申报出口导致你产生附表二第18栏数据,如果这一栏金额+你内销销项税金额>你的进项税金额,你就需要缴税了。
2019-01-03 13:51:17
先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


