送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-11-29 15:44

你好;   你的意思只是1月要申报抵减; 但是你12月是 把   外购的 和抵减分录一起做账 到12月去了是吗   

纯真的大地 追问

2022-11-29 15:53

12月份只是入账了,没有递减,意思是当月也可以抵减是吧。12月份入账的时候已经粘在12月份的凭证上面了。我1月份在做凭证的时候 没有发票了,那个发票是复印粘在粘单上还说怎么弄

meizi老师 解答

2022-11-29 15:56

 你好;    是的;当月可以做抵减分录。  你次月报的时候抵减申报表  填写即可   

纯真的大地 追问

2022-11-29 16:01

不需要附单据吗?

meizi老师 解答

2022-11-29 16:02

 你好; 这个不用单独附附件了  

上传图片  
相关问题讨论
你好都可以 一般单独做管理费用的
2024-10-03 22:13:52
你好,可以抵扣,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-02 16:53:55
您好,还可以抵扣的,通过以前年度损益调整科目调整 借待认证 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-02 16:49:28
你好 按实际发生入账 三包范围内的 后期的运维服务 借销售费用后期运维费 贷银行存款等(外包的 付职工薪酬(自己员工做的 ) 银行存款自己做的 材料费
2021-04-26 14:15:09
你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢? 最好是做到金额一致的
2024-04-09 11:13:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...