送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-11-28 13:36

你好;   那这个材料费发票是开给你公司; 还是分别开给你公司和对方公司的  

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 13:44

是合伙企业支付的合伙项止的成本,我们公司再对公转出去

meizi老师 解答

2022-11-28 13:44

 你好;  发票开给你公司; 你就收到做; 借银行存款贷其他应付款   

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 13:55

合伙公司垫付的费用做什么呢

meizi老师 解答

2022-11-28 13:56

你好; 垫付的费用; 是你公司来承担; 你做; 借 具体费用科目或者 管理费用等贷其他应付款 - 某公司   

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:00

合伙做的一个项目,这个费用,我们和合伙公司各出一半,相当于目前是只有进没有出,要项目完结后在分利润,那这个金额也是不对等啊,账怎么做怎么平啊?

meizi老师 解答

2022-11-28 14:01

你好 ;你先挂这个科目 ; 到时  费用部分 要考虑是否开票  来处理 ; 你们公司是全额来收取收入 开票给第三方客户吗  

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:03

你好,是的哦

meizi老师 解答

2022-11-28 14:03

那你就全额开票出去做收入;  你要考虑合作单位要开票给你 ;你拿着做成本; 你支付款给对方; 不然的话你利润太高了   

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:07

成本是我们和合伙的公司各一半,合伙公司现在把钱转到我们公司,通过我们公司统一支付成本,如果项止完结时,这个账怎么才能做平啊

meizi老师 解答

2022-11-28 14:07

 你好;         你要让对方开票给你 ; 你  在去   做成本处理 ; 对方转给你的; 挂往来科目 去平衡   

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:10

合伙企业那有票开给我,我们购买的成本已经开票 了啊,合伙企业相当是投入的资金。

meizi老师 解答

2022-11-28 14:12

 你好 ;   你投入的资金也只能走其他应付款 借银行存款贷其他应付款  ; 你支付出去  ;借成本 贷银行存款;  借其他应付款贷成本 

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:16

合伙做项止肯定是有亏或盈利,最后这个借方和贷方金额肯定是一不相等的啊,又该怎么做呢
?

meizi老师 解答

2022-11-28 14:17

你现在只能按照 我说的 分录去 先核算;  不然你 是做不平的 ; 正常 对方只是  先支付费用 你只能走其他应付款挂着的 ;对方承担的部分的  你没法直接计入成本 ;只能走往来的;虽然是全额开票给你 成本发票; 你没法直接全额做    

拉长的铅笔 追问

2022-11-28 14:26

好的,谢谢哦

meizi老师 解答

2022-11-28 14:28

 不客气的;   希望能帮到你   

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