送心意

家权老师

职称税务师

2022-11-26 10:15

销售货物是按正常销售做账。退货时红冲就是了。退款扣费需要B公司开票

Kalen Wu 追问

2022-11-26 10:16

请老师告诉我分录吧,这是内账

家权老师 解答

2022-11-26 10:18

意思是你原来销售怎么做的,就原分录红冲就是了。扣的运费
借:营业外支出
贷:银行存款

Kalen Wu 追问

2022-11-26 11:42

原来销售是
借:银行存款 900
     贷:主营业务收入 900
那么现在扣除运费退款时该如何做分录呢

Kalen Wu 追问

2022-11-26 13:29

麻烦老师回复下

家权老师 解答

2022-11-26 14:54

借:营业外支出50
贷:银行存款 850
贷:主营业务收入 -900

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
按以下的公式计算个税,在扣缴端申报劳务报酬 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
同学你好 这个要按照发票的金额来
2022-11-11 10:33:55
同学你好 没有运费发票吗
2022-11-11 10:11:05
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