想问下有一张发票对方税号开错了,但是已经认证通过了。然后之前不知道寄给客户让客户作废了,结果裞局打电话让带着发票去做进项税转出,那这个发票不在我手上怎么办呢?已经给客户拿去做废了
庐州月下&VE
于2017-07-06 09:28 发布 8197次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-06 09:42
你好,让供应商把发票提供过来,办理进项转出
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您好,
。收到红字发票做负数分录。增值税表二,填写红字发票进项转出。
2022-02-25 11:42:09

直接原分录的负数分录就可以了
2019-09-18 11:21:59

你好 是的 作废后你们要做转出 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出 申报的时候填写附表2对应转出栏
2019-07-24 11:33:51

后面还可以收到吗
2020-01-06 08:31:47

您好,之前的发票计入什么科目的 现在借方就计入什么科目
2019-12-26 16:46:06
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