送心意

伍老师

职称税务师

2017-07-05 09:27

老师是12月份开的票,不是2月份开的票。那我的税这块已经交了,该怎么处理,能说下具体分录吗

伍老师 解答

2017-07-05 09:10

餐饮发票入账,计入管理费用-招待费用,汇算清缴有限额,招待费的60%可扣除,2月份开的票,交的税,今年6月份给你们打款的,之前会计没有做任何账务处理 ,那你现在要补做收入,做账务处理

伍老师 解答

2017-07-05 09:39

之前会计没有做任何账务处理,你现在要补做收入,做账务处理

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...