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左手~幸福
于2017-07-05 09:07 发布 850次浏览
伍老师
职称: 税务师
2017-07-05 09:27
老师是12月份开的票,不是2月份开的票。那我的税这块已经交了,该怎么处理,能说下具体分录吗
伍老师 解答
2017-07-05 09:10
餐饮发票入账,计入管理费用-招待费用,汇算清缴有限额,招待费的60%可扣除,2月份开的票,交的税,今年6月份给你们打款的,之前会计没有做任何账务处理 ,那你现在要补做收入,做账务处理
2017-07-05 09:39
之前会计没有做任何账务处理,你现在要补做收入,做账务处理
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伍老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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伍老师 解答
2017-07-05 09:10
伍老师 解答
2017-07-05 09:39