:金马商贸公司从爱立讯(广东)电子有限公司购入九阳料理机100台,货已验收入库,总价16000元,发票账单未到,月末按着16000元估价入账;发生筹建期到目前为止,运输费预计有83500元,运输发票未到,月末按着83500元入账。请问分录应该怎么做呢?
怡然的时光
于2015-01-26 21:35 发布 688次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2015-01-28 11:44
关于运输费,练习里面的答案是,借:销售费用-运输费 贷:应付账款-暂估入库。我不理解的是,为什么直接计入销售费用,题目中并未明确说明是销售部发生的费用。
相关问题讨论

对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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