@朴老师,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 问
你好请把资料完整发一下看看 答
老师租借办公室 没有发票 汇缴时调增 问
同学,你好 没有发票,汇算时调整 答
公司股东可以借钱给公司运营吧 问
那个是可以的,没问题的哈 答
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了1万元,不开发票 问
增值税计算: 未抵扣进项税的固定资产出售,按简易计税(3% 减按 2%),增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余额计算: 固定资产清理 借方 6000 元(第一步),贷方 9803.92 元(第二步),余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(净收益) 。 最后一笔分录错,应是借:固定资产清理 3083.92 贷:资产处置损益 3083.92(因是主动处置,用 “资产处置损益”,且金额为 3083.92 )。 答
老师你好,我想问下年度所得税汇算调增需要做分录 问
年度所得税汇算调增,不需要做分录 答

公司在拓展业务签合同时,将给予购方负责人的好处费一起计入合同额,销货方开具全额发票,取得货款后,再将好处费以现金支付给购方负责人,这样,销售方的收入里含有好处费,并且这部分费用无法取得发票,这账务如何处理?想过去代开劳务发票?不知可行否?
答: 1986:正规处理方法就是代开票,如果想的是其他方法就是不规范的而且可能会引火烧身的
老师,你好,我们是装修公司,通常会付一笔居间服务费(好处费)给物管公司,取得发票,要求对方开“居间服务”吗?还是其他?
答: 装修公司,要求对方开服务费就行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,请问我们业务在开展一个客户前给他们提供了一些装卸服务,但是这个对方不能提供发票,就相当于我们取到这个业务而给对方的一点好处费,这种情况要怎么样才能合规入账呢?需要怎样取得哪些见证资料?谢谢老师。
答: 一些装卸服务 这个没有单子吗,根据这个单子和合同入账,结算单,和合同,汇算清缴纳税调增,


李老师2 解答
2017-07-04 12:02