送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-11-11 10:28

你好,多交是我们平时预交多交的部分,期末转入未交增值税借方,转出未交增值税是我们本期应交的部分,转入未交增值税贷方。

Lili 追问

2022-11-11 10:48

转出未交增值税”和“转出多交增值税是几级科目,我要是设置科目如何设置,结转税金:  增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
月末结转完销项后进项还有余额写哪一步分录是借应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷应交税费——应交增值税-未交增值税吗?也就是进项税有余额最终月末要放到这个科目吗应交税费——应交增值税-未交增值税

王超老师 解答

2022-11-11 10:49

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等
如果我无法回答,其他老师也可以看到的

Lili 追问

2022-11-11 10:51

老师这样问您看不懂吗主要就是结转进项税额、结转销项税额、月末最终有进项留抵这几个结转分录?

王超老师 解答

2022-11-11 10:54

是的,你写的比较乱,就没有明白你的问题

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相关问题讨论
你好,进项税额转出是认证后的不能抵扣的转出,转出未交增值税是增值税结转。年末结转一次就行,不需要按月结转。
2019-06-11 17:05:25
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
都可以的,看你进项销项是年末结转还是月末结转
2019-02-18 17:35:39
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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