送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-11-10 15:30

您好,借 主营业务收入 贷 应交税费应交增值税

CC^ - ^ 追问

2022-11-10 15:32

不需要之前的账红冲掉吗

小锁老师 解答

2022-11-10 15:32

这个就是冲减那部分税对应的收入就行

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相关问题讨论
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
是实际缴纳的增值税额。
2022-05-12 16:11:17
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-08-22 14:27:52
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