去税局发票的时候把数量和单价搞错了,总的金额是没错的,那在做账的时候能不能改过来,不按发票的来,有合同可以证明正确的单价和数量的,这样操作行不行?
李佳
于2017-07-01 22:43 发布 1631次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-01 22:48
如果去税局开红字发票,然后再开蓝字的要怎么操作?会不会很麻烦?
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你好 无票收入做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 你代开发票 也是这样来做分录 按你们实际业务做收入
2020-07-09 11:29:57

你好,最好一月一开,借:管理费用-租赁费
贷:库存现金
2019-03-13 11:54:32

借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
2017-11-21 14:25:23

你好,可以去代开的
对方不需要抵扣,你可以只需要代开普通发票就可以了
2017-08-21 11:31:44

您好!也是一样借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-03-30 10:10:50
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