送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-07 13:58

借应收账款228500
贷银行存款2500
主营业务收入200000
应交税费应交增值税销项税26000

暖暖老师 解答

2022-11-07 13:58

借应收账款509500
贷银行存款1000
主营业务收入450000
应交税费应交增值税销项税58500

暖暖老师 解答

2022-11-07 13:59

借银行存款226500
财务费用2000
贷应收账款228500

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相关问题讨论
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2017-10-24 09:20:11
你好,会计分录明早发给你
2020-05-06 02:42:09
1) 按材料重量比例分配运杂费, 计算A材料分配6000*4000/6000=4000 B材料应分配的运杂费6000*2000/6000=2000
2021-12-25 09:59:37
借,固定资产1000 应交税费91.2 管理费用20 贷,银行存款
2020-04-01 22:24:43
您好 借:固定资产 1000%2B20=1020 借:应交税费-应交增值税-进项税额  90%2B1.2=91.2 贷:银行存款  1020%2B91.2=1111.2 采用年限平均法计算2021年甲公司计提的折旧额。  (1020-30)/30/12*3=8.25  
2022-05-15 10:51:51
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