送心意

999

职称注册会计师

2017-07-01 13:54

我公司在境外有一个办事处,请问在境外发生的办公费业务招待费等国外发票,可直接进入本公司税前列支吗?.

999 解答

2017-07-01 14:03

"您好!您在我们网站上提交的问题已收悉,现针对您所提供的信息简要回复如下:根据《企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第四十三条的规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,依法在税前扣除。因此,居民企业在境外发生的业务招待费,属于与取得应税收入有关的合理的支出的,可以在上述标准范围内进行扣除。欢迎您再次咨询!".

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相关问题讨论
您好,看用途送人就记入业务招待费,员工吃就记入到福利费,这种没有发票的汇算清缴的时候纳税调整
2022-01-25 05:56:39
你好 ; 没有收入是全额调增 处理的;   
2022-01-18 09:31:21
你好,是的,这个是要调整的。
2023-04-14 10:17:09
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,这两个一样都属于招待费,有的部门单位是按部门分开,所以就出现两个一级科目 实际汇算清缴他俩还是加在一起的,扣除比例。带客户的都计入招待费,你要是分部门你就分管理部门和销售部门也可以。
2024-03-01 14:12:11
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