老师,我现在帐上是有应收账款学费的贷方300多万,应该是以前没有确认收入吧 ,那我要怎么做账,慢慢调到正常,我怎么才能把300万分摊到现在的收入,还是补以前的确认收入
实操学堂
于2022-11-04 14:43 发布 444次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-04 14:44
没有开发票的情况下,你慢慢地确认收入就可以了,不要做以前了,如果做以前的话,你还得需要去修改之前的增值税申报表,还有所得税的申报表。
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
实操学堂 追问
2022-11-04 15:15
郭老师 解答
2022-11-04 15:20