老师,请问一下我10月份开票少开了1000元普票,缴纳的销项税跟做账的金额,有1000元对不上怎么办? 客户已按正常金额转账,金额跟票对不上怎么办?10月份过去了,补在11月份开吗?那我报税的时候怎么处理呢?

xijunkokhjhk
于2022-11-03 10:41 发布 752次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好
是的,你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暂估的红冲,然后做正确的销项税额分录
2022-04-01 14:38:30
你好,属于以物易物,一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51
你好
待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额,待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税(销项税额)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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