送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-29 16:59

老师,呐我这边原始凭证要怎么贴,还是怎么办呀?不是很懂

邹老师 解答

2017-06-29 15:29

借;预收账款  贷;应收账款 
借;应付账款  贷;预付账款

邹老师 解答

2017-06-29 16:59

你好,这个不需要原始凭证

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相关问题讨论
借;预收账款 贷;应收账款 借;应付账款 贷;预付账款
2017-06-29 15:29:07
你好,需要查明原因,首先确定哪个数据是正确的。
2020-07-29 19:58:34
你好 把应收款都收回来 收不回来做坏账 应付账款该付款的都付款出去 付不了不再支付转营业外收入
2019-07-12 12:37:26
您好,一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额 应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额 简单化说就是 1、应收=应收借方+预收借方-坏账准; 2、预收=预收贷方+应收贷方; 3、应付=应付贷方+预付贷方; 4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
你好,不用调整的,按照实际填写的
2019-05-07 14:25:26
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