供应商供了20万的货,发票已开给我们,我账上做了借:原材料,进项,贷:应付账款。 因为长时间未付,经双方沟通,对方同意我司支付15万货款,剩余5万为对我公司的让利。我账上做了借:应付账款,贷:营业外收入。当作是无法支付的应付账款。 请问老师,这样处理对不对? 如果对麻烦老师分析一下为什么5万我司不用进项转出? 麻烦老师讲解上面2个题,辛苦

小熊饼干
于2022-10-27 14:31 发布 627次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你们是什么原因计入营业外收入。
2025-05-29 10:51:35
对的,是的,是这么做的。
2023-08-30 09:09:34
对的是的可以的
因为实际发生了就是发票上的
只要不是非正常损失,或者是简易计税免税对应的进项就可以啊,你这个是生产经营用的。
2022-10-27 14:33:22
你好,交企业所得税,不交个人所得税
2022-04-18 15:34:44
同学你好
对的
是这样的
2023-03-31 10:09:53
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