老师,你好。我们项目在外地,现在要去项目所在地预交增值税2%。我们是不是按不含税开票金额的2%来预交增值税?是不是只有简易计税项目才可以按照分包单位的开票金额,进行开票金额的抵减。也就是说简易计税的情况下,开票金额为103万元。收到劳务分包20W,是不是可以按照83W来计算应预交的增值税(预交税款83W/1.03*0.03=2.4174W)

傅燕
于2022-10-27 11:06 发布 1335次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你用的是金税盘吗?在每月的增值税申报表的表一中可以查询的到。如果想在开票系统中查询,则点击“发票查询”中从1月份查起
2016-10-09 17:53:29
你报关按4780美元减550换算美元金额报关,开票金额按报关金额乘5月1日外汇牌价中间价,在报关时,550按外汇牌价中间价计算美元
2019-05-06 18:14:18
你好,这两个不含税金额合计数
2020-07-11 22:04:05
你好,应该还有别的税率的吧,10个点,不是这个数的
2019-05-15 11:36:05
按照机器设备的账面净值确定
2021-09-06 22:50:46
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