员工来报运费196,其中含已收客户的104(含在货款里当时连同货款直接冲了客户应收),公司自己的运费92,当时跟我说都是自己垫付的运费,我做借:应收_客户104,管理费用92,贷银行196,现在员工跟我说只有74是自己付的,那我不是到付了122,后面要怎么调整做分录
艾米家纺(请不要发语音)
于2017-06-28 21:08 发布 800次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-28 21:21
借应收104应该是对的,因为货款是500给了604,当时入账的时候就是,借银行604贷应收604,发货时是借应收500,贷收入500,那该怎么调呢
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嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-08-14 17:53:41

应交税费,应交增值税进项税额 借管理费用负数
2022-04-02 11:27:09

你现在管理费用负数能申报了吗?
2020-01-10 16:44:10

你好,借应交税费应交增值税减免税款 贷 管理费用
2019-09-24 10:39:43

你好,这金额大不大。金额小 ,
借:管理费用
贷:往来科目
2019-06-22 10:37:19
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