送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-28 21:21

借应收104应该是对的,因为货款是500给了604,当时入账的时候就是,借银行604贷应收604,发货时是借应收500,贷收入500,那该怎么调呢

艾米家纺(请不要发语音) 追问

2017-06-29 11:10

老师还没答完呢?那我在做一个借:其他应收122,贷银行122,收到钱,借:银行122,贷其他应收122对吗?

方老师 解答

2017-06-28 21:12

是的,从你描述多付了122
借其他应收款122 管理费用-18  贷应收账款104

方老师 解答

2017-06-29 13:09

你再处理其他应收款贷银行不是又多付一次。
拿到196发票的正确处理
借应收账款104管理费用92贷银行存款74其他应付款122

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嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-08-14 17:53:41
应交税费,应交增值税进项税额 借管理费用负数
2022-04-02 11:27:09
你现在管理费用负数能申报了吗?
2020-01-10 16:44:10
你好,借应交税费应交增值税减免税款 贷 管理费用
2019-09-24 10:39:43
你好,这金额大不大。金额小 , 借:管理费用 贷:往来科目
2019-06-22 10:37:19
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