客户打货款的时候连运费一起打了104元(500+104),当时收钱的时候直接冲了应收604,现在员工报销运费196,其中包含了104元的运费,当时说是运费都是自己垫付的196,我就借:应收-客户104,管理费用92,贷银行存款196,现在跟说只有74是自己垫付的,那不是多付钱给她了,要怎么做调整?
菲童牛宝
于2017-06-28 19:15 发布 856次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

同学,
可以得 冲减管理费用,
借 银行存款,贷 管理费用
2023-05-17 15:14:56

你好
具体咨询什么问题
2021-08-19 09:23:44

需要的借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2020-07-05 15:46:33

你好,借 银行存款 贷 营业外收入
2020-06-17 22:44:45

如果是一般纳税人,收到的房租发票,又是专票的话,是要价税分离的哦
2020-03-26 14:32:43
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