送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-10-21 10:10

您好,是这样的  借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 41772.75  贷 应交税费 未交增值税  41772.75

微信用户 追问

2022-10-21 10:25

老师 帮我看一下   转出未交增值税 那一栏里      期末余额借方     还要做什么账务处理     一直期末都有借方余额 对吗

小锁老师 解答

2022-10-21 10:25

对,那个是不需要管的

上传图片  
相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400, 借:应交税费——应增(销)500 贷:应交税费——应增(进)400 贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100 贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,小规模没有进项,直接按照收入*征收率3%计算增值税
2019-05-29 15:46:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...