送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-20 15:21

你好,这个具体的是什么业务的?是质量罚款吗?

Q 追问

2022-10-20 15:24

就是合作过程中的违规行为罚款的

郭老师 解答

2022-10-20 15:26

你好,如果这个业务已经发生了,需要对方给你开发票才可以抵扣所得税的。

Q 追问

2022-10-20 15:43

哦哦,好的,那老师支付的罚款金记到营业外支出里面去了,这个要怎么调到预付去

郭老师 解答

2022-10-20 15:44

你好,不需要的,直接做营业外支出就行。

Q 追问

2022-10-20 15:47

这个还没开票,是付给那家公司的前,我做到营业外支出了,现在金额对不上,我要调回去

郭老师 解答

2022-10-20 15:48

那你就做预付账款里面的。

Q 追问

2022-10-20 15:51

我之前做营业外支出,现在调预付要怎么调

郭老师 解答

2022-10-20 15:52

借营业外支出负数借预付账款。

Q 追问

2022-10-20 15:59

跨年度也是这么调吗

郭老师 解答

2022-10-20 15:59

可以的,跨年度的也可以这么做。

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销售货物、提供修理修配劳务、从事交通运输、提供技术服务、建筑服务、物流辅助服务、文化创意服务、商务辅助服务、鉴证咨询服务、文化体育服务、住宿服务等等,征收率都是3%,可以开具或者向国税局申请代开3%的增值税专用发票。
2019-08-22 15:16:41
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