送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-17 15:54

你好,你开的是什么业务的发票?服务类的只填写第一行,下面的明细不用填写。

宋世英 追问

2022-10-17 20:18

应税货物销售额我手工填了怎么办?因为发票不是开的服务类,就是开的商品

宋世英 追问

2022-10-17 20:18

我以为系统没带出,我就手工填写了销售额,同第一栏的金额一样的

宋世英 追问

2022-10-17 20:19

以后开出的发票应该都是商品

郭老师 解答

2022-10-17 20:22

就应该自己手动填写的啊,你都是开的货物的第一行和第二行填写一样的就可以的。

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相关问题讨论
同学你好 你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
 《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下:   (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。   (二)税款所属时间、纳税人名称的填写同主表。   (三)第1列本期应税服务价税合计额(免税销售额):税改征增值税的应税服务属于征税项目的,填写扣除之前的本期应税服务价税合计额;营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。   营业税改征增值税的纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行。   (四)第2列应税服务扣除项目期初余额:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写0。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。   (五)第3列应税服务扣除项目本期发生额:填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额.。   (六)第4列应税服务扣除项目本期应扣除金额:填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。   本列各行次=第2列对应各行次%2B第3列对应各行次。   (七)列应税服务扣除项目本期实际扣除金额:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。   本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。   (八)第6列应税服务扣除项目期末余额:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。   本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。
2020-08-11 12:17:37
你好 你们之前可以自动提取的吗 很多地方都是自己手动填写
2020-06-09 12:08:38
增值税附表都填完保存后自动生成的主表数据基本都是对的
2020-02-28 09:51:15
你根据这个提示来改一下,燃6行9列小于第1、3行9列之和
2019-08-06 10:07:01
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