1月份确认错的一笔款项出到应收账款,今天才发现的,本应入长期待摊费用的,这个月出账时应先转出应收款,借长期待摊费用,贷应收账款然后补计提1-5月的分录怎么做?
菲童牛宝
于2017-06-23 17:19 发布 1049次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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1-5的摊销费吗,这个摊销是什么。
2017-06-23 17:20:40

您好
借:银行存款
贷:长期待摊费用
2021-03-13 15:19:05

你好 摊销了20000 调整出来 借 应收账款 贷以前年度损益调整 本年度的直接借应收账款 借管理费用负数 剩下30000 借 应收账款 贷长期待摊费用
2019-01-18 15:12:28

你好,需要把你错误的分录红冲,借:应付账款,贷:长期待摊费用
预付账款,这样做分录,借:预付账款,贷:银行存款等科目
收到发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款
2021-12-27 15:44:01

你好 把之前摊销和计入长期待摊费用分录红冲 然后按实际冲应收账款
2019-01-18 14:40:15
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