发票开了100万,对方付工程款99万,有1万扣了不付,这1万我怎么做帐 是放到借应收账款 还是走现金 还是可以做销售折扣 如果放在应收账款年末是不是还要还计提坏账准备 哪种处理方法比较好呢?
李某某
于2017-06-22 11:04 发布 1166次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-22 11:06
你好,这个1万是质保金吗
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你好,具体是什么问题呢?
2021-03-28 11:09:08

您好,您的问题是什么呢
2021-04-17 08:58:07

您好同学
你的问题是什么呢?
2022-03-15 14:13:54

坏账准备科目在年末统一调整数额,要保持应收账款的一定比例,如果多于这个比例冲销,少于这个比例补计提。
2018-10-16 09:25:03

你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失
贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
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