送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-21 21:18

那之后的管理费用和应付职工薪酬_社保我做得什么不平

李爱文老师 解答

2017-06-21 21:17

借:管理费用——社保费    (负数)
借:其他应收款——XX个人    (正数)

李爱文老师 解答

2017-06-21 22:30

借:管理费用——社保费 (负数)
贷:应付职工薪酬——社保费    (负数)

借:应付职工薪酬——社保费    (负数)
借:其他应收款——XX个人 (正数) 
用上述两个分录,”管理费用——社保费“与“应付职工薪酬——社保费”就平了

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相关问题讨论
借:管理费 其他应收款 贷:银行存款 应收款为实际需要付的费用
2021-09-27 08:21:35
也是按下面这个做只是这个实发不变了,提高应发工资,这样就可以税前扣除了,
2020-05-18 14:21:13
同学你好 那你计提的时候要多计提个人部分的社保才行
2021-11-04 14:44:12
这个按下面这个换成这个去计提,要不就做借营业外支出 贷其他应付款个人社保
2020-05-28 18:20:37
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保 借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款
2020-07-14 21:23:07
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