送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-09-28 09:27

你好,个人建议是分开分别处理 

微信用户 追问

2022-09-28 09:30

老师,这个分开和合并的做法是根据会计习惯来的吗?可有合不合规的说法

邹老师 解答

2022-09-28 09:31

你好,看个人处理习惯,没有合不合规的说法 

微信用户 追问

2022-09-28 12:01

老师,我的一个会计朋友让我直接把应付职工薪酬这个科目去掉,直接借:管理费用 其他应收款  贷:银行存款,她说她都是这样做的,我问她是不是计提和合并在一起,她不当月发生的不用计提,她这种做的是正确的,还是我理解的是正确的啊

邹老师 解答

2022-09-28 12:02

你好,这种处理是不正确的,社保应当通过   应付职工薪酬—社保   科目过渡一下才是的。

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相关问题讨论
单位是应付职工薪酬,个人是其他应付款或其他应收款
2022-03-18 11:01:32
你好,先去社保局开户,然后申请社保卡
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2022-08-10 14:27:50
这个核算的是单位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好,这个计入营业外支出就可以
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