老师,我想问个问题,我们公司的其他应付款是这样的,前期的会计做的是老板拿钱的时候借方其他应付款,然后每月发生一些费用的时候用其他应付款冲减。最后其他应付款变成贷方余额了,这种情况我该怎么处理呢

纯真的大地
于2022-09-23 14:06 发布 554次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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