送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-15 17:28

你好,这个可以使用了吗?如果可以使用了,你转固定资产,然后在做固定资产清理就可以。

紫苏 追问

2022-09-15 17:31

那我这样走可不可以?借:其他业务成本  贷;在建工程   借:银行存款  贷:其他业务收入  应交税费-销

郭老师 解答

2022-09-15 17:32

可以的,可以这么做的。

紫苏 追问

2022-09-15 17:35

老师,固定资产清理的话,这个好像是偶然发生的业务,那么,我们销售的话,按照你说的走固定资产清理,会计科目该怎么写呢?

郭老师 解答

2022-09-15 17:35

借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

紫苏 追问

2022-09-15 17:38

你说的这个方法和我刚才说的,他们在交税方面有什么差别吗?因为我那个涉及的是其他业务收入,你这个的话,是营业外收入。请老师分析一下

郭老师 解答

2022-09-15 17:40

你好,没有区别的一样交税。

郭老师 解答

2022-09-15 17:41

你缴纳增值税看第二个分录固定资产的那一个。

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相关问题讨论
您好, 是的,完成后都是固定资产了
2023-11-21 16:59:22
你好,如果已经完工达到预定使用状态,结转的分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-04-05 09:23:40
你好 建固定资产是这样核算的
2020-05-29 14:50:51
您不结转的话,也计提不了固定资产的累计折旧啊。再说在建工程本身就是核算安装建设期使用的一个科目,就是一个过渡科目。
2020-01-15 15:40:05
您好,直接将 在建工程的余额 转入固定资产 科目
2019-12-31 16:28:54
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