- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-09-06 09:02
您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保/公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)/公积金
库存现金/银行存款
4.上交杜保/公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:银行存款
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你好,不可以这样操作的
2022-03-01 21:32:35
同学你好
增员之后选择基数
如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好,同学一般都是10号前进行核定!
2022-04-13 23:19:30
同学你好,
计提公司社保和公积金
借,管理费用一公司社保
借,管理费用一公积金
贷,应付职工薪酬一公司社保
贷,应付职工薪酬一公司公积金
2022-01-13 10:01:15
你好,社保和公积金不应当分两个单位交的
2022-04-07 09:35:59
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