公司是快捷宾馆,小规模纳税人3%税率,5月份有张发票错开成5%的税率了,服务名称开的是会议服务,发票要不回了,咋处理,7月份增值税纳税申报表,这一笔填在按5%征收率的那栏里吗?这样税务局能通过吗?

黑牡丹
于2017-06-14 08:06 发布 1150次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
需要的
在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
你好在第十栏填写不含税的销售额,
免税税额等于第十栏的金额乘以3%,
附加税零申报。
2022-01-15 11:21:03
首先,你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中,你需要填写以下几个部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
其他免税销售额填写含税的收入。
2021-10-21 15:35:41
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