老师,现我们公司代车主们印刷了车票,款项由公司先行垫付,后期车主把票领回去把钱再收回来,可不可以这样,我垫付的时候,我就是借:其他应收款,我不列明细等到我款项收回来冲减其他应收款的时候再根据每台车所购票的金额列明细呢?因为这个车票没有平均分摊到每台车,而是根据每台车自己的需求来领取这个数量,所以在垫付的时候,借方其他应收款就不好列这个明细

纯真的大地
于2022-08-26 15:47 发布 682次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-08-26 15:49
同学你好
这个你没有明细肯定列不出来
金额都没法计算
相关问题讨论
可以调整为其他应付款
2025-08-02 09:33:19
其他应收款和其他应付款在一个账套里能同时用。
2025-02-24 16:44:53
相当于老板借的备用金,后边拿票报销了,报销已经支付了,所以两边的帐对抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也计入了其他应收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二级科目都是一样的吗?
2023-11-24 16:47:28
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纯真的大地 追问
2022-08-26 16:03
朴老师 解答
2022-08-26 16:11