送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-13 17:57

你好,需要先计提,然后发放的

燕倪飞 追问

2017-06-13 18:02

老师:以前的工资都没有通过应付职工薪酬核算,就是每个月发工资的时候做管理费用-工资,贷银行存款,我这个月要怎么做

邹老师 解答

2017-06-13 18:03

计提   借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬 
发放   借;应付职工薪酬    贷;银行存款等科目

燕倪飞 追问

2017-06-13 18:07

我上个月没计提工资,这个月是做发工资借应付职工薪酬,贷银行存款,在月底计提这个月的工资吗?每个月的工资都是不一样的

邹老师 解答

2017-06-13 18:11

你好,是的 
今后需要在发放之前就要计提,不一样,只是金额不同,分录是相同 的

燕倪飞 追问

2017-06-14 22:04

老师比如我这个月发了16万元,月底我计提了17万元,这中间不是有差额吗,2、这个工资我要怎么结转到相应费用中去。

邹老师 解答

2017-06-15 08:34

差额体现在期末应付职工薪酬余额就是了 
计提就会计入到相应的费用科目

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相关问题讨论
您好,可以做在同一个月的
2021-12-27 17:50:14
你好,计提工资时,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2021-11-03 18:06:22
你好,没太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55
您好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2021-05-17 09:12:49
你好,可以红冲多计提的,或者是补计提。
2021-05-11 11:29:36
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