送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-13 14:38

您好!你是多交了所得税还是要补交所得税

????欢 追问

2017-06-13 14:54

@宋老师:是要补交

宋生老师 解答

2017-06-13 15:07

您好!1、应补缴税额的, 
借:以前年度损益调整  
    贷:应交税费—应交所得税  
2、缴纳税款时, 
借:应交税费—应交所得税  
    贷:银行存款  
3、调整未分配利润, 
借:利润分配-未分配利润  
    贷:以前年度损益调整

????欢 追问

2017-06-13 15:09

@宋老师:那这样是不要改一下利润表的以前年度损益调整那里  利润表里是加以前年度损益调整的

宋生老师 解答

2017-06-13 15:26

您好!是改资产负债表里面的未分配利润。

????欢 追问

2017-06-13 15:47

@宋老师:资产负债表里的未分配利润是有改动的,但是利润里里加以前年度损益调整那行也有数据然后利润增加了  是不要改一下这行

宋生老师 解答

2017-06-13 15:48

您好!你如果利润表有这个以前年度损益科目,就计入利润表

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相关问题讨论
您好,若金额不大,可以做当期损益(税金及附加)。
2020-05-25 00:05:13
分录是正确的。但是当年的损益计入当年,也就是18年摊销计入18年,19年摊销计入19年。
2020-04-20 21:37:04
你是小企业会计准则吗
2019-06-06 09:31:44
你好!按规定需要调整年初数,去税务大厅修改就可以
2018-05-17 11:44:48
不涉及所得税,你所得税汇算的时候,把这部分折旧加上
2018-05-03 17:20:46
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