送心意

田老师

职称会计师

2017-06-13 11:05

老师,购买财务软件,付了部分款,还没收到专票怎么做分录,后续又付部分款,收到专票,怎么做分录

田老师 解答

2017-06-13 10:58

借:管理费用--办公费  贷:其他应付款--XX

田老师 解答

2017-06-13 11:08

1、借:应付账款  贷;银 行  2、借:应付账款  贷;银 行    3、借:管理费用  --办公费  贷;应付账款

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相关问题讨论
你好 借:管理费用——办公费 1244 贷:银行存款1244
2024-03-11 09:57:28
可以的,可以这么做的。
2022-03-31 15:55:23
同学你好 借:业务活动费用 800   贷:银行存款 800 借事业支出 800    贷资金结存-货币资金800
2022-12-19 18:08:10
借;低值易耗品-在库 贷;库存现金等科目 借;低值易耗品-在用 贷;低值易耗品-在库 借;管理费用 贷;低值易耗品-摊销 借;低值易耗品-摊销 贷;低值易耗品-在用
2016-02-16 17:03:50
这个看你们公司制度这个,我之前那个公司是报销人先填写报销单,给部门经理审核通过之后给出纳审核,出纳审核给会计,会计之后给财务负责人,之后给大领导,审核通过之后回来给出纳,之后就可以报销付款了
2020-06-27 14:38:15
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